自查報告 為了進一步貫徹落實《會計法》,強化會計基礎工作,規范會計行為, 實現會計工作規范化、制度化,確保“會計基礎工作規范化管理”活 動取得實效, 我單位認真對照《廣州市會計基礎工作規范化管理考 核標準》及《廣東省會計基礎工作規范化實施細則》進行了自查整改。
現將自查整改情況匯報如下:
一、成立自查整改小組
二、自查整改情況我校在上級主管部門的領導下,嚴格按照相關財務管理制度,做到了 盡可能提高資金使用效益,以保證有限的教育經費更好地為教育教學 服務。
1、堅決貫徹執行國家及上級主管部門的有關財務法規,沒有發生在 政策法規范圍之外,自作主張處理財務的不良現象。
2、我校嚴格按照相關規定實行代理記賬,會計人員回避制度,會計 工作交接手續符合規定程序。
3、會計科目設置符合國家統一會計制度規定,從沒有任意變 更會計政策和會計估計,不存在設置賬外賬的情況。
4、我校嚴格按照相關規定都是按合法渠道取得原始憑證,都是按規 定填制本單位資質原始憑證,審簽責任手續齊全,記賬憑證與原始憑 證實際核定金額相符。
5、漲不設置等級符合規定,都是嚴格按照相關規定核對賬簿,定期 結賬,結賬規范。
6、嚴格按照相關規定編制會計報表,會計報表編報及時,填寫規范, 數據勾稽關系正確,會計報表審簽責任手續完善。
7、會計核算檔案嚴格按照規定進行定期立卷、歸檔、保管。調閱移 交會計檔案符合規定,嚴格按照相關規定程序銷毀會計檔案。
8、建立健全會計監督職責,積極主動接受外部監督,如實提供相關 材料。對違反規定的會計材料要做到及時處理,對違反國家統一的財 政、財務會計制度規定的財務收支要及時予以制止、糾正。
9、嚴格按照相關規定結合我校特點建立內部控制制度,建立健全稽 核制度及原始記錄管理制度。
10、按規定實施全面預算管理,建立財務收支審批制度,財務印鑒和 重要票證管理制度。
11、我校從來沒有偽造、變造會計憑證、賬簿、財務會計報告和其他 資料;單位負責人也從來沒有授意、指使、強令會計人員違法辦理會 計事項;也從來沒有違法銷毀會計憑證、 會計賬簿,也沒有賬外設賬。
三、今后打算 以本次活動為契機,加強相關方面的學習,進一步了解、掌握會計基 礎工作的主要內容和基本要求,提高對會計基礎工作重要性的認識, 增強做好會計基礎工作的使命感、責任感和緊迫感,努力為教育事業 多做貢獻。
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